近日,投資集團對江蘇丹化集團及其子公司截至2024年度第三季度末的公司經營、內控管理等事項開展經營管理專項審計。
審計人員通過現場訪談,深入了解丹化集團的股權結構、人事用工安排以及薪酬體系的實際運行情況;通過分析臺賬資料,對資金使用、資產管理及租賃業務進行細致梳理,確保各項管理流程清晰規范、有據可依;通過細致審核財務數據,合理判斷款項性質,力求客觀、真實、準確反映公司債權債務狀況;通過逐筆翻閱憑證,仔細核對相關合同,認真審核公司收入與費用,確保收入核算合理、費用支出合規。此外,通過查閱公開資料,審計人員還全面統計了公司的擔保與被擔保事項,進一步明確了潛在風險點。
丹化集團表示,將高度重視審計中發現的問題,認真梳理并查找不足,明確整改方向,切實落實整改措施。未來,公司將著力強化制度建設、優化用工管理、提升資產管理水平,并在財務和投資領域保持高度警惕,嚴控稅務及經營風險,持續推動運營管理的合規性和有效性,為公司健康發展保駕護航。
審計部
劉茵