為不斷提升公司經營管理水平,確保國有資產的高效管理和使用,根據公司2025年審計計劃及國有資產管理相關規定,投資集團審計部近期正對10個控股子公司2024年的運營及績效情況進行專項審計。
此次專項審計以財務審計為基礎,聚焦控股子公司在履行職責、提供公共服務以及使用國有資金過程中的效率、效益與經濟性。審計內容涵蓋資金使用的合規性、業務流程的優化程度、資源配置的合理性、制度執行的效果,以及公眾滿意度等綜合要素,全面評估子公司的運營狀況與管理質量。
審計人員通過資料收集、數據分析、現場審查和實地審計等方式開展工作,確保審計結果全面準確。各子公司按照審計通知要求,積極配合,提供相關材料。
績效審計是對子公司的一次全面“體檢”,利于及時改進不足之處、提升運營效率,促進國有資金合理利用。同時,也有助于推動子公司優化組織架構、完善內部控制體系,實現管理流程的標準化與高效化。
黨的二十大提出,要深化國資國企改革,加快國有經濟布局優化和結構調整,提升企業核心競爭力,增強國有經濟活力、控制力、影響力和抗風險能力。2025年,審計部將繼續履行審計監督職能,跟蹤政策落實情況,揭示管理風險,發揮審計作為公司健康發展的“免疫系統”功能,推動公司優化治理結構、提升管理水平。
審計部
吳婕如